【廣告】
廣州天河新安會計師事務所主要經(jīng)營范圍包括:審查企業(yè)會計報表,出具審計報告;驗證企業(yè)資本,出具驗資報告;辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務,出具有關的報告;法律法規(guī)規(guī)定的其他審計業(yè)務;承辦會計咨詢、會計服務業(yè)務。事務所提供項目資金專項年度審計報告、財務竣工決算年度審計報告、經(jīng)濟責任年度審計報告、財務年度審計報告、食堂季度審計報告的服務。
地產(chǎn)公司的季度審計報告內(nèi)容
公司實行監(jiān)事會領導下的內(nèi)部審計制度,設立了審計管理中心,制定了《內(nèi)部審計制度》,配備了專職的內(nèi)部審計人員,定期對內(nèi)部控制制度的健全有效性以及財務收支、資產(chǎn)管理、經(jīng)營決策、合法合規(guī)經(jīng)營、經(jīng)營績效、會計信息等各個方面進行內(nèi)部審計,并聯(lián)合成本管理、預決算等相關部門組合聯(lián)合內(nèi)審小組,對下屬公司進行年度內(nèi)部審計。公司管理層重視審計結(jié)果,對于審計發(fā)現(xiàn)的問題,要求相關單位及時進行整改和完善,問題性質(zhì)嚴重的,還需追究相應人員的責任,將審計結(jié)果與相關人員的職務任免掛鉤。同時,審計管理中心定期組織全集團范圍內(nèi)的財務規(guī)范性與內(nèi)部控制管理自查自糾,并就發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,有效提升了各級管理人員的自我約束意識和公司內(nèi)部管控水平。
地產(chǎn)公司季度審計報告風險評估
為促進公司持續(xù)快速發(fā)展,實現(xiàn)3-5年再造一個保利地產(chǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略,公司設立了專門職能管理機構(gòu),并結(jié)合深入一線的房地產(chǎn)銷售代理公司,全、面系統(tǒng)地收集相關信息,密切關注宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、房地產(chǎn)市場環(huán)境變化,結(jié)合自身經(jīng)營狀況,及時對公司經(jīng)營活動中面臨的政策、市場環(huán)境等外部風險因素和財務狀況、項目運營管理、資產(chǎn)管理等內(nèi)部風險因素進行識別和評估,并運用定性和定量相結(jié)合的方法進行分析,為管理層采取有效措施控制風險提供參考和依據(jù)。
廣州天河新安會計師事務所出具工商審計報告、企業(yè)清算審計報告、銀行款貸審計報告、民移審計報告、專項審計報告;代理無形資產(chǎn)評估、房地產(chǎn)評估、機器設備評估、企業(yè)整體資產(chǎn)評估、代理出具各類資產(chǎn)評估報告;代辦工商注冊、公司注冊、注冊公司、稅務登記、工商代理等各種開辦公司、工商服務、財稅服務。擔任常年財稅顧問、代理記帳,長年舉辦會計上崗證培訓、會計真帳培訓、會計電算化培訓。想知道年度審計報告多少錢?財務年度審計報告多少錢? 年度審計報告收費標準、財務年度審計報告費用或者是財務年度審計報告收費,就來廣州天河新安會計師事務所吧!
醫(yī)院審計報告審計范圍:
本次審計以貴公司的資產(chǎn)負債表、損益表以及與經(jīng)濟責任有關的相關資料為起點,重點審計XX醫(yī)院改制后單位內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、真實性;經(jīng)營制度建設及管理的有效性;相關法律法規(guī)及公司章程的遵循性;高級管理層對委托責任的執(zhí)行情況以及職工新酬分配的合理性。
會計核算流程
貴院按規(guī)定每天由出納到門診收款、會計人員負責將各項財務資料匯總做好收、付、轉(zhuǎn)等會計憑證,交給會計科長復核,再由會計進行登帳核算,并計提固定費用、結(jié)轉(zhuǎn)成本及各項基金。
醫(yī)院審計報告審計責任
會計報表、合同、帳冊、協(xié)議等相關資料的真實性、合法性由石油醫(yī)院負責,我們的責任是對這些會計報表、相
關資料、經(jīng)營管理行為的合法性和適當性發(fā)表審計意見。審計局限:本次審計我們只對XX醫(yī)院進行了就地審計,因?qū)I(yè)因素
和客觀條件限制,對XX醫(yī)院藥品采購價格無法進行審查、核對,對此我們無法發(fā)表意見。
醫(yī)院審計報告內(nèi)控審計
重點審查專項資金管理、財務管理、資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟決策管理、以及對所屬單位的財務收支及相關經(jīng)濟活動監(jiān)管等方面是否制訂了完善的內(nèi)部控制制度,以及這些制度執(zhí)行的有效性。關注有無因制度缺陷、執(zhí)行不力,以及對所屬單位監(jiān)管不嚴而造成的違紀違規(guī)、資產(chǎn)流失等問題。
廣州天河新安會計師事務所作為廣州會計師事務所中的佼佼者,依靠人才優(yōu)勢,我們將積極創(chuàng)造市場機遇,為客戶提供鑒證服務和咨詢服務。我們還將創(chuàng)新服務產(chǎn)品,提高服務能力,適應市場,與時俱進。廣州天河新安會計師事務所設審計部、稅務代理部等多個部門。本單位秉承顧客至上,銳意進取的經(jīng)營理念,為廣大客戶提供全、方位的優(yōu)質(zhì)服務。此外,事務所還為各公司提供竣工結(jié)算季度審計報告、項目投資專項季度審計報告、行政單位季度審計報告、房地產(chǎn)公司季度審計報告和公司內(nèi)部財務季度審計報告。歡迎惠顧!
審計報告的證明作用
審計報告是對注冊會計師審計任務完成情況及其結(jié)果所做的總結(jié),它可以表明審計工作的質(zhì)量并明確注冊會計師的審計責任。因此,審計報告可以對審計工作質(zhì)量和注冊會計師的審計責任起證明作用。通過審計報告,可以證明注冊會計師在審計過程中是否實施了必要的審計程序,是否以審計工作底稿為依據(jù)發(fā)表審計意見,發(fā)表的審計意見是否與被審計單位的實際情況相一致,審計工作的質(zhì)量是否符合要求。通過審計報告,可以證明注冊會計師審計責任的履行情況。
審計的目的
審計目的,是指審計所要達到的目標和要求。但審計目的和審計目標還是有所區(qū)別,審計目的是大概念,審計目標是小概念,審計目標是針對具體財務報表進行審計而應達到的要求,包括了注冊會計師的專業(yè)判斷。
國家審計的目的
國家審計的目的是通過審計財政、財務收支真實、合法和效益,最終達到維護國家財政經(jīng)濟秩序、促進廉政建設、保障國民經(jīng)濟的健康發(fā)展的目的。
財務報表審計的目標
財務報表審計的目標是財報的合法性、公允性作出評價,而內(nèi)部審計的目的是評價和改善風險管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業(yè)實現(xiàn)其目標。